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索引號(hào) 001008003008044/2025-147728 主題分類 其他
組配分類 政府預(yù)決算 發(fā)布機(jī)構(gòu) 水頭鎮(zhèn)
生成日期 2025-05-09 公開方式 主動(dòng)公開

關(guān)于水頭鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

2024年鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下,在上級(jí)主管部門指導(dǎo)下,在全體財(cái)稅工作者的共同努力下,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神,深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話重要指示批示精神,忠實(shí)踐行“八八戰(zhàn)略”,全鎮(zhèn)財(cái)政工作以“統(tǒng)籌兼顧、量入為出、突出重點(diǎn)”為方針,緊緊圍繞全鎮(zhèn)發(fā)展總目標(biāo),加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),充分發(fā)揮財(cái)政職能,提高資金使用效果,確保了基本運(yùn)轉(zhuǎn)、民生和重點(diǎn)工程項(xiàng)目等各方面支出。全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好,圓滿地完成了年度各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù),基本保證了經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的需要。

2024年全鎮(zhèn)稅收等入庫(kù)55934萬元,去年同期入庫(kù)51472萬元,同比上升8.67%。

2024年實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入40473萬元,其中:體制內(nèi)分成及上級(jí)補(bǔ)助收入9688萬元,專項(xiàng)資金補(bǔ)助收入6683萬元,其他收入1257萬元,基金收入22845萬元。

2024年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出40473萬元,主要用于以下各項(xiàng)支出:一般公共服務(wù)支出12071萬元,國(guó)防支出73萬元,公共安全支出1593萬元,教育支出315萬元,文化旅游體育與傳媒支出1055萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出736萬元,衛(wèi)生健康支出486萬元,節(jié)能環(huán)保支出2615萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出13274萬元,農(nóng)林水支出5783萬元,交通運(yùn)輸支出850萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出253萬元,自然資源海洋氣象等支出624萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出745萬元。

2024年我鎮(zhèn)的財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行,在艱難宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞鎮(zhèn)政府的中心工作,精耕細(xì)作可支配財(cái)力,確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收,各項(xiàng)支出合理合規(guī);調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展,服務(wù)重點(diǎn)工程建設(shè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。及時(shí)調(diào)度資金,確保人員經(jīng)費(fèi)和政府工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的需要。全面推進(jìn)預(yù)算一體化支付管理,保證資金運(yùn)行安全。加強(qiáng)內(nèi)控管理,加強(qiáng)財(cái)政規(guī)范化建設(shè)、全面執(zhí)行浙里基財(cái)系統(tǒng)線上審批工作。加強(qiáng)財(cái)政性資金監(jiān)管、完善公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)并實(shí)行一卡通管理。

在肯定成績(jī)的同時(shí),也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作仍存在困難和不足,財(cái)政形勢(shì)比較嚴(yán)峻。如財(cái)政可用財(cái)力有限,財(cái)政收入受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策影響較大,財(cái)源短缺;政府性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資規(guī)模、民生需求等剛性支出因素逐年增多,支出規(guī)模日益擴(kuò)大,財(cái)政收支矛盾突出,收支平衡難度日益加大;政府運(yùn)行成本高,支出規(guī)模未從根本上得到控制;財(cái)政管理水平和財(cái)政資金的使用效益還有待提高。這些困難和不足,需要在今后的工作中采取改革創(chuàng)新、規(guī)范管理等切實(shí)有效措施,不斷加以克服和糾正。

二0二五年財(cái)政預(yù)算草案

2025年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是:貫徹本次人代會(huì)精神,按照鎮(zhèn)黨委、政府工作總體部署,以促增收、優(yōu)支出、精管理為工作中心,堅(jiān)持穩(wěn)中有進(jìn)工作總基調(diào),強(qiáng)化政府“過緊日子”的理念,堅(jiān)持“以收定支”、“集中財(cái)力辦大事”和“一保工資、二保運(yùn)轉(zhuǎn)、三保民生”的原則,積極做好“保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、保民生、穩(wěn)運(yùn)行”各項(xiàng)工作,加大資金盤活和統(tǒng)籌力度,全力服務(wù)保障鎮(zhèn)委重大決策部署,將“財(cái)為政服務(wù)”貫穿到財(cái)政工作全過程。

按照這一指導(dǎo)思想,結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo),2025年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算草案擬安排如下:

2025年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入擬安排58751萬元,其中:體制內(nèi)分成及上級(jí)補(bǔ)助收入7836萬元,專項(xiàng)資金補(bǔ)助收入10000萬元,其他收入30915萬元,基金收入10000萬元。

2025年財(cái)政預(yù)算支出擬安排58751萬元,主要支出項(xiàng)目:一般公共服務(wù)支出11598萬元,國(guó)防支出95萬元,公共安全1891萬元,教育支出1862萬元,文化旅游體育與傳媒支出900萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出517萬元,衛(wèi)生健康支出920萬元,節(jié)能環(huán)保支出6750萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出12562萬元,農(nóng)林水支出4877萬元,交通運(yùn)輸支出1200萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出600萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出979萬元,其他支出(預(yù)備費(fèi))4000萬元,專項(xiàng)資金補(bǔ)助支出10000萬元。

根據(jù)上述收支預(yù)算安排,今年的任務(wù)相當(dāng)艱巨。為確保圓滿完成預(yù)算任務(wù),重點(diǎn)做好以下工作。

一、抓好增收節(jié)支,確保收支平衡

進(jìn)一步拓寬財(cái)政資金來源,積極盤活存量建設(shè)用地,盤活存量資產(chǎn),加速資金回籠。做好項(xiàng)目專項(xiàng)債申報(bào),積極向上級(jí)有關(guān)部門爭(zhēng)取各類專項(xiàng)資金,緩解財(cái)政資金平衡壓力。厲行節(jié)約堅(jiān)持過緊日子,從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)和一般性支出,切實(shí)降低行政成本,壓減非必要政府投資項(xiàng)目支出。堅(jiān)持節(jié)支優(yōu)支,確保收支平衡。

二、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展

大力推進(jìn)公共財(cái)政支出,堅(jiān)持盡力而為、量力而行的原則,支持民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)發(fā)展,提高支出的科學(xué)化,確保資金使用績(jī)效性、公平性和規(guī)范性,充分發(fā)揮財(cái)政綜合職能作用。集中財(cái)力向關(guān)注民生、社會(huì)保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面傾斜。一是支持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。重點(diǎn)支持農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展,推動(dòng)城市基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸,促進(jìn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)均等化。二是推進(jìn)教育文化衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展,加快構(gòu)建公共文化服務(wù)體系。三是加大對(duì)民生領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目的保障力度,繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策,建立健全社會(huì)保障體系,確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位。

三、提高財(cái)政精細(xì)化管理水平,完善新常態(tài)下監(jiān)督體制

提高財(cái)政精細(xì)化管理水平,完善全口徑政府預(yù)算體系,強(qiáng)化預(yù)算約束管理機(jī)制,嚴(yán)格控制預(yù)算追加;加強(qiáng)往來款項(xiàng)管理,加大專項(xiàng)資金整合和監(jiān)管力度,統(tǒng)籌安排并提高資金使用效率,增強(qiáng)政府調(diào)控能力;加大財(cái)政現(xiàn)代化、數(shù)字化建設(shè),全面落實(shí)財(cái)政預(yù)算一體化建設(shè)和浙里基財(cái)智控應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用;全面落實(shí)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)工作職責(zé)崗位分離要求,避免內(nèi)部管控風(fēng)險(xiǎn);強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)工作,強(qiáng)化對(duì)財(cái)政資金分配使用情況的監(jiān)管,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用。強(qiáng)化政府債務(wù)管理,完善償債機(jī)制,嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模,規(guī)避發(fā)生重大財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

水頭鎮(zhèn)人民政府2024年決算報(bào)表.xlsx

水頭鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算報(bào)表.xlsx




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